| Julio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03/09/2014 | | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de agosto de 2014 | | | pesos | 3.865.072 | | | | | | |  |
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| 24/07/2014 | Resolución LT N° 041/2014 | Servicio de sistesis de librerias genómicas y secuenciación. | 24/07/2014 | 24/07/2014 | dólar | 900,00 | Macrogen Inc. | | | | | |  |
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| 24/07/2014 | Resolución LT N° 042/2014 | Compra de 2 baterías de anticuerpos desarrollados en pollos especificos para detectar antígenos neurales | 24/07/2014 | 24/07/2014 | dólar | 820,00 | Aves Lab Inc. | | | | | |  |
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| 24/07/2014 | Resolución LT N° 043/2014 | Servicio de traducción al inglés y edición de manuscrito de trabajo de investigación. | 24/07/2014 | 24/07/2014 | dólar | 432,00 | Biomeditor | | | | | |  |
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| 04/08/2014 | Resolución LT N° 044/2014 | Preparación de la cepa antinomyces naeslundii. | 04/08/2014 | 04/08/2014 | dólar | 870,00 | ATCC | | | | | |  |
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| 04/08/2014 | Resolución LT N° 045/2014 | Pago por la exhibición de capsulas Científicas al canal de televisión CNN Chile Canal de televisión | 04/08/2014 | 04/08/2014 | pesos | 2.975.000 | CNN Chile Ltda. | | | | | |  |
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| 08/08/2014 | Resolución LT N° 046/2014 | Trabajo de streaming y edición de videos. | 08/08/2014 | 08/08/2014 | pesos | 3.099.950 | Productora y servicios audiovisuales NNK SPA. | | | | | |  |
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| 18/08/2014 | 2014098786 | Factura Afecta Nro 47847 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 18/08/2014 | 18/08/2014 | pesos | 7.875 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 20/08/2014 | 2014099610 | Factura Afecta Nro 508523 Proveedor Rut: 0966820608 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Arriendo Dispensador) | 20/08/2014 | 20/08/2014 | pesos | 11.900 | Agua Premium S.A | | | | 966820608 | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095614 | Factura Afecta Electrónica Nro 2310646 Proveedor Rut: 0967115908 Arriendo De Purificador Fin. Decanato | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 12.108 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 20/08/2014 | 2014099693 | Factura Afecta Nro 80923 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Analisis De Muestras) | 20/08/2014 | 20/08/2014 | pesos | 13.819 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100119 | Factura Afecta Electrónica Nro 72603 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 14.250 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014095018 | Factura Afecta Nro 2675 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 14.450 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 29/08/2014 | 2014104706 | Factura Afecta Electrónica Nro 2324297 Proveedor Rut: 0967115908 Compra De Cajas Vasos Plasticos Fin, Oca | 29/08/2014 | 29/08/2014 | pesos | 16.725 | Manantial S.A. | | | | 967115908 | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095369 | Factura Afecta Nro 2651 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin.Mantencion | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 19.300 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 12/08/2014 | 2014097228 | Factura Afecta Electrónica Nro 7996432 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Y Pendrive Fin. Oca | 12/08/2014 | 12/08/2014 | pesos | 19.574 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 20/08/2014 | 2014099611 | Factura Afecta Nro 76788 Proveedor Rut: 0966910704 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 20/08/2014 | 20/08/2014 | pesos | 21.384 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 12/08/2014 | 2014097231 | Factura Afecta Electrónica Nro 33706 Proveedor Rut: 0798485806 Asistencia Para Equipo Refrigerado Fin. Biotecnologia | 12/08/2014 | 12/08/2014 | pesos | 23.800 | Servimet Ltda. | | | | 798485806 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100118 | Factura Afecta Electrónica Nro 1506936 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Labora | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 24.069 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 28/08/2014 | 2014103659 | Factura Afecta Electrónica Nro 72989 Proveedor Rut: 0965406905 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 28/08/2014 | 28/08/2014 | pesos | 27.151 | Grupobios S.A. | | | | 965406905 | | | | |
| 20/08/2014 | 2014099609 | Factura Afecta Nro 81586 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Analisis De Muestras) | 20/08/2014 | 20/08/2014 | pesos | 28.867 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 28/08/2014 | 2014103664 | Factura Afecta Electrónica Nro 303490 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborat | 28/08/2014 | 28/08/2014 | pesos | 29.750 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095611 | Factura Afecta Nro 2661 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 31.000 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 13/08/2014 | 2014097918 | Factura Afecta Electrónica Nro 81 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Articulos De Aseo Fin. Fisica | 13/08/2014 | 13/08/2014 | pesos | 31.535 | Caballero Silva Hector Manuel | Caballero | Silva | Hector Manuel | 130706126 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100006 | Factura Afecta Electrónica Nro 1467272 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels. (Material D | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 33.867 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 12/08/2014 | 2014097219 | Factura Afecta Electrónica Nro 7289718 Proveedor Rut: 0967196207 Servicio De Monitoreo (Alarma) | 12/08/2014 | 12/08/2014 | pesos | 34.117 | Adt Security Services S.A | | | | 967196207 | | | | |
| 12/08/2014 | 2014097232 | Factura Afecta Nro 178134 Proveedor Rut: 0807802003 Compra De Marteriales Y Un Lavadero | 12/08/2014 | 12/08/2014 | pesos | 36.617 | J.Ravera Y Cia.Ltda. | | | | 807802003 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100117 | Factura Afecta Electrónica Nro 129904 Proveedor Rut: 0796220600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborat | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 38.556 | Galenica S.A. | | | | 796220600 | | | | |
| 29/08/2014 | 2014104700 | Factura Afecta Nro 3918 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin, Oca | 29/08/2014 | 29/08/2014 | pesos | 39.270 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095371 | Factura Afecta Nro 8448 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 39.270 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014095119 | Factura Afecta Nro 58390 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 42.251 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100137 | Factura Afecta Electrónica Nro 197 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laborator | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 42.602 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100115 | Factura Afecta Electrónica Nro 88520 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 42.840 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 28/08/2014 | 2014103713 | Factura Afecta Electrónica Nro 1508309 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Labora | 28/08/2014 | 28/08/2014 | pesos | 43.068 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 26/08/2014 | 2014101518 | Factura Afecta Nro 57999 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Laborat | 26/08/2014 | 26/08/2014 | pesos | 43.649 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 26/08/2014 | 2014101515 | Factura Afecta Nro 58393 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Laborat | 26/08/2014 | 26/08/2014 | pesos | 44.458 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 11/08/2014 | 2014096865 | Factura Afecta Nro 81772 Proveedor Rut: 0040960864 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 11/08/2014 | 11/08/2014 | pesos | 45.400 | Quercia Canepa David Risieri | Quercia | Canepa | David Risieri | 40960864 | | | | |
| 26/08/2014 | 2014101536 | Factura Normal Nro 60022 Proveedor Rut: 0039661284 Compra De Materiales Fin. Infraaestructura | 26/08/2014 | 26/08/2014 | pesos | 45.810 | Gaete Zagal Hector Fernando | Gaete | Zagal | Hector Fernando | 39661284 | | | | |
| 26/08/2014 | 2014101538 | Factura Normal Nro 60022 Proveedor Rut: 0039661284 Compra De Materiales Fin. Infraaestructura | 26/08/2014 | 26/08/2014 | pesos | 45.810 | Gaete Zagal Hector Fernando | Gaete | Zagal | Hector Fernando | 39661284 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014095035 | Factura Afecta Nro 115 Proveedor Rut: 0100697661 Compra De Empanadas Y Aliados Fin. Extension (Diplkoma Comunicacion De La Cien | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 46.500 | Ibarra Contreras Juan Pablo | Ibarra | Contreras | Juan Pablo | 100697661 | | | | |
| 20/08/2014 | 2014099692 | Factura Afecta Nro 114 Proveedor Rut: 0763201465 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Mantencion Bienes Muebles) | 20/08/2014 | 20/08/2014 | pesos | 47.600 | Diego Sans Servicios Spa. | | | | 763201465 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014095017 | Factura Afecta Nro 1461 Proveedor Rut: 0163918471 Compra De Articulos De Aseo Fin. Pre Grado | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 47.874 | Muñoz Osorio Maria Paz | Muñoz | Osorio | María Paz | 163918471 | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095609 | Factura Afecta Nro 116 Proveedor Rut: 0100697661 Empanadas Diploma Biologia Fin. Extension | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 48.000 | Ibarra Contreras Juan Pablo | Ibarra | Contreras | Juan Pablo | 100697661 | | | | |
| 11/08/2014 | 2014096868 | Factura Afecta Nro 2730 Proveedor Rut: 0762573598 Compra De Materiales Fin. Mantencion | 11/08/2014 | 11/08/2014 | pesos | 48.250 | Ferreteria Marcelo Quinteros Olivares E.I.R.L. | | | | 762573598 | | | | |
| 12/08/2014 | 2014097227 | Factura Afecta Nro 2044 Proveedor Rut: 077746650k Compra De Alcohol Fin. Pre Grado | 12/08/2014 | 12/08/2014 | pesos | 49.980 | Soc. De Inversiones Y Com. Silva E Hijo Ltda. | | | | 77746650k | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100015 | Factura Afecta Electrónica Nro 13896 Proveedor Rut: 0897528002 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels (Material De L | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 51.765 | Dist.De Art.Medicos Perez Ltda | | | | 897528002 | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095613 | Factura Afecta Electrónica Nro 7934497 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Aseo Fin. Aseo Y Limpieza | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 53.181 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095517 | Factura Afecta Nro 103 Proveedor Rut: 0109716596 Compra De Insignias Casa Central Fin. Post Grado | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 53.550 | Chatterton Patiño Johnny Ibaldo | | | | 109716596 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100205 | Factura Afecta Electrónica Nro 145713 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborat | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 56.525 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 18/08/2014 | 2014098785 | Factura Afecta Nro 26207 Proveedor Rut: 0774459006 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Ciencias Ecologicas | 18/08/2014 | 18/08/2014 | pesos | 57.852 | Teknocopy Ltda. | | | | 774459006 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100010 | Factura Afecta Electrónica Nro 1505975 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Rg-07-12 Dra. Jennifer Alcaino. (Materi | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 58.260 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 22/08/2014 | 2014100706 | Factura Afecta Electrónica Nro 5459082 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr. Christian Gonzalez (Mater | 22/08/2014 | 22/08/2014 | pesos | 59.786 | Dimerc S.A | | | | 966708409 | | | | |
| 13/08/2014 | 2014097988 | Factura Afecta Nro 145269 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Inach Rg-07-12 Dra. Jennifer Alcaino. (Material De Laborat | 13/08/2014 | 13/08/2014 | pesos | 59.997 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 26/08/2014 | 2014101540 | Factura Afecta Nro 56530 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica (Material De Laboratorio) | 26/08/2014 | 26/08/2014 | pesos | 60.988 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 14/08/2014 | 2014098463 | Factura Afecta Electrónica Nro 7911762 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Chaleco Geologo Fin. Compra De Chaleco Fin. Bienestar | 14/08/2014 | 14/08/2014 | pesos | 64.158 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 12/08/2014 | 2014097229 | Factura Afecta Nro 757 Proveedor Rut: 009145260k Mantencion A Equpo De Aire Acondicionado Fin. Biotecnologia | 12/08/2014 | 12/08/2014 | pesos | 65.450 | Chamorro Polanco Antonio | Chamorro | Polanco | Antonio | 9145260k | | | | |
| 20/08/2014 | 2014099704 | Factura Afecta Nro 67899 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laboratorio) | 20/08/2014 | 20/08/2014 | pesos | 66.402 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 29/08/2014 | 2014104702 | Factura Afecta Nro 67902 Proveedor Rut: 0776470104 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin, Extension | 29/08/2014 | 29/08/2014 | pesos | 66.402 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100136 | Factura Afecta Electrónica Nro 39850 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondef Dra. Veronica Palma (Material De Laborat | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 68.889 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 20/08/2014 | 2014099710 | Factura Afecta Nro 67882 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Inach Rg-07-12 Dra. Jennifer Alcaino. (Material De Laborato | 20/08/2014 | 20/08/2014 | pesos | 70.519 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 20/08/2014 | 2014099716 | Factura Afecta Nro 58852 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Vid U-Inicia Dr. Andres Marcoleta. (Material De Laboratorio | 20/08/2014 | 20/08/2014 | pesos | 70.860 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014095117 | Factura Afecta Electrónica Nro 40043 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 72.447 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | | | | 760481637 | | | | |
| 12/08/2014 | 2014097214 | Factura Afecta Nro 47824 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Fierro Fin. Biotecnologia | 12/08/2014 | 12/08/2014 | pesos | 73.240 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 28/08/2014 | 2014104171 | Factura Afecta Nro 50842 Proveedor Rut: 0780601108 Reparacion De Trituradora Fin. Oca | 28/08/2014 | 28/08/2014 | pesos | 73.780 | Mas Electronica Ltda. | | | | 780601108 | | | | |
| 18/08/2014 | 2014098988 | Factura Afecta Nro 55386 Proveedor Rut: 078707250k Repuestos Para Calef. 2kw Fin. Mantencion | 18/08/2014 | 18/08/2014 | pesos | 75.000 | Serv. Tecnico Emsetec Ltda. | | | | 78707250k | | | | |
| 13/08/2014 | 2014097987 | Factura Afecta Nro 67527 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Inach Rg 07-12 Dra. Jennifer Alcaino. (Material De Laborato | 13/08/2014 | 13/08/2014 | pesos | 76.037 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 28/08/2014 | 2014103777 | Factura Afecta Nro 288 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 28/08/2014 | 28/08/2014 | pesos | 76.290 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | Carrillo | López Rodrigo Carlos Andrés | | 154423133 | | | | |
| 12/08/2014 | 2014097225 | Factura Afecta Electrónica Nro 80 Proveedor Rut: 0130706126 Compra De Articulos De Aseo Fin. Fisica | 12/08/2014 | 12/08/2014 | pesos | 76.339 | Caballero Silva Hector Manuel | Caballero | Silva | Hector Manuel | 130706126 | | | | |
| 18/08/2014 | 2014098989 | Factura Afecta Nro 26041 Proveedor Rut: 0788580800 Compra De Filtros Para Jeringas Fin. Pre Grado | 18/08/2014 | 18/08/2014 | pesos | 76.346 | Filterpore Ltda. | | | | 788580800 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100014 | Factura Afecta Electrónica Nro 1468430 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Conaf 055-2013 Dr. Bruce Cassels (Material De | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 77.166 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 12/08/2014 | 2014097230 | Factura Afecta Nro 286 Proveedor Rut: 0154423133 Anillados Y Fotocopias Fin. Pre Grado | 12/08/2014 | 12/08/2014 | pesos | 79.318 | Carrillo Lopez Rodrigo Carlos Andres | Carrillo | López | Rodrigo Carlos Andrés | 154423133 | | | | |
| 20/08/2014 | 2014099714 | Factura Afecta Nro 67835 Proveedor Rut: 0776470104 Pago Con Proyecto Inach Rg-07-12 Dra. Jennifer Alcaino. (Material De Laborato | 20/08/2014 | 20/08/2014 | pesos | 83.895 | Sociedad Comercial Mihovilovic Hnos Y Otro Ltda. | | | | 776470104 | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095368 | Factura Afecta Nro 989 Proveedor Rut: 0069291988 Compra De Balones De Futbol Fin.Dae | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 84.966 | Guerrero Villarroel Ricardo | Guerrero | Villaroel | Ricardo | 69291988 | | | | |
| 29/08/2014 | 2014104698 | Factura Afecta Nro 8509 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis | 29/08/2014 | 29/08/2014 | pesos | 85.085 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
| 28/08/2014 | 2014103707 | Factura Afecta Electrónica Nro 33684955 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 2712978 Fin Victor Marin/Factura Af | 28/08/2014 | 28/08/2014 | pesos | 85.141 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 22/08/2014 | 2014100707 | Factura Afecta Nro 76716 Proveedor Rut: 0966910704 Desecador Con Tapa Y Placa Fin. Apoyo A La Investigacion | 22/08/2014 | 22/08/2014 | pesos | 85.466 | Mundolab S.A | | | | 966910704 | | | | |
| 28/08/2014 | 2014103658 | Factura Afecta Nro 58994 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 28/08/2014 | 28/08/2014 | pesos | 86.713 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014095116 | Factura Afecta Nro 6607 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Computacion Y Laborat | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 88.286 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 12/08/2014 | 2014097226 | Factura Afecta Nro 7028 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Extension | 12/08/2014 | 12/08/2014 | pesos | 89.131 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 18/08/2014 | 2014098983 | Factura Afecta Nro 1423 Proveedor Rut: 0122347192 Reparacion De Equipos De Aire Acondicionado Fin. Mantencion | 18/08/2014 | 18/08/2014 | pesos | 91.630 | Rojas Valle Claudio | Rojas | Valle | Claudio | 122347192 | | | | |
| 28/08/2014 | 2014103662 | Factura Afecta Nro 59290 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 28/08/2014 | 28/08/2014 | pesos | 91.630 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 13/08/2014 | 2014097989 | Factura Afecta Nro 15290 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels. (Material De Laboratorio) | 13/08/2014 | 13/08/2014 | pesos | 91.868 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 28/08/2014 | 2014103663 | Factura Afecta Electrónica Nro 131743 Proveedor Rut: 0796220600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborat | 28/08/2014 | 28/08/2014 | pesos | 92.820 | Galenica S.A. | | | | 796220600 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014095118 | Factura Afecta Nro 260 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 92.820 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
| 12/08/2014 | 2014097218 | Factura Afecta Electrónica Nro 7988782 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Toalla De Papel Fin. Centro De Cencias Ambientales | 12/08/2014 | 12/08/2014 | pesos | 94.712 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | | | | 965569405 | | | | |
| 13/08/2014 | 2014097986 | Factura Afecta Nro 15194 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Conaf 055/2013 Dr. Bruce Cassels. (Material De Laboratorio) | 13/08/2014 | 13/08/2014 | pesos | 94.893 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | | | | 768007500 | | | | |
| 22/08/2014 | 2014100652 | Factura Exenta Nro 643 Proveedor Rut: 0731241007 Pago Con Proyecto Vid U Inicia Dr. Andres Marcoleta. (Analisis De Muestras) | 22/08/2014 | 22/08/2014 | pesos | 95.000 | Fund. Ciencia Para La Vida | | | | 731241007 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014095036 | Factura Afecta Nro 7003 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Laser Fin. Ciencias Ecologicas | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 95.152 | Comerc. Insumos Computacionales | | | | 767303203 | | | | |
| 18/08/2014 | 2014098987 | Factura Afecta Nro 10421 Proveedor Rut: 0777301306 Viaje De Escombros Fin. Infrastructura | 18/08/2014 | 18/08/2014 | pesos | 95.200 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | | | | 777301306 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014095213 | Factura Afecta Nro 232328 Proveedor Rut: 0832077003 Pago Con Proyecto Viu 120036 Srta. Lorena Pizarro.(Material De Laboratorio) | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 95.200 | Juan Y Gerardo Heyn Y Cía. Ltda. | | | | 832077003 | | | | |
| 11/08/2014 | 2014096870 | Factura Afecta Nro 81365 Proveedor Rut: 0784364305 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin Extension | 11/08/2014 | 11/08/2014 | pesos | 97.223 | Fermelo S.A | | | | 784364305 | | | | |
| 18/08/2014 | 2014098778 | Factura Afecta Nro 6608 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Cartridge Y Cuadernos Fin. Pre Grado | 18/08/2014 | 18/08/2014 | pesos | 97.687 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 18/08/2014 | 2014098777 | Factura Afecta Nro 8504 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 18/08/2014 | 18/08/2014 | pesos | 98.175 | Morales Castillo Hector Enrique | Morales | Castillo | Hector Enrique | 57401524 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100116 | Factura Afecta Electrónica Nro 65729 Proveedor Rut: 0789721904 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 98.758 | Hanna Instruments Equipos Limitada | | | | 789721904 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014095195 | Factura Afecta Nro 145016 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 101.688 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 13/08/2014 | 2014097985 | Factura Exenta Nro 637 Proveedor Rut: 0731241007 Pago Con Proyecto Vid Ui 12/905-2 Dr. Andres Marcoleta (Analisis De Muestras) | 13/08/2014 | 13/08/2014 | pesos | 102.000 | Fund. Ciencia Para La Vida | | | | 731241007 | | | | |
| 13/08/2014 | 2014097919 | Factura Afecta Nro 20294 Proveedor Rut: 0968914200 Compra De Sillas Fin. Biotecnologia | 13/08/2014 | 13/08/2014 | pesos | 102.054 | Taz S.A. | | | | 968914200 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100342 | Factura Afecta Electrónica Nro 301700 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez. (Mater | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 103.530 | Winkler Limitada | | | | 797228605 | | | | |
| 22/08/2014 | 2014100653 | Factura Afecta Electrónica Nro 155 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Rg 07-12 Dra. Jennifer Alcaino. (Material D | 22/08/2014 | 22/08/2014 | pesos | 104.373 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 11/08/2014 | 2014096871 | Factura Afecta Nro 102599 Proveedor Rut: 080783200k Compra De Aceite De Inmersion Fin. Microscopio Confocal | 11/08/2014 | 11/08/2014 | pesos | 104.669 | W.Reichmann Y Cia. Ltda. | | | | 80783200k | | | | |
| 18/08/2014 | 2014098984 | Factura Afecta Nro 3909 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Mfotocopiadora Fin. Mantencion | 18/08/2014 | 18/08/2014 | pesos | 104.720 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014095205 | Factura Afecta Nro 10581 Proveedor Rut: 0787299903 Pago Con Proyecto Idea Dra. Lorena Norambuena (Alimento Para Animales) | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 104.982 | Celestron Represent. Com. Inte | | | | 787299903 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014095120 | Factura Afecta Electrónica Nro 15953 Proveedor Rut: 0966323000 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laborato | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 105.182 | Biosonda S.A | | | | 966323000 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014095016 | Factura Afecta Nro 2632 Proveedor Rut: 0107327304 Compra De Cinta Rotuladora Fin. Oca | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 105.672 | Osvaldo A.Aravena Baez | Aravena | Baez | Osvaldo | 107327304 | | | | |
| 26/08/2014 | 2014101517 | Factura Afecta Nro 145717 Proveedor Rut: 0787629105 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez (Material De Labora | 26/08/2014 | 26/08/2014 | pesos | 106.689 | Moreno Y Asociados Ltda. | | | | 787629105 | | | | |
| 20/08/2014 | 2014099607 | Factura Afecta Nro 268 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Laboratorio) | 20/08/2014 | 20/08/2014 | pesos | 107.755 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
| 08/08/2014 | 2014096649 | Factura Afecta Nro 1653347 Proveedor Rut: 0769798501 Compra De Articulos De Aseo Fin. Decanato | 08/08/2014 | 08/08/2014 | pesos | 108.956 | Fabrica De Bandejas Limitada | | | | 769798501 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014095019 | Factura Afecta Nro 47789 Proveedor Rut: 078100460k Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 109.060 | Barraca De Fierro Bustos Y Villarroel Ltda. | | | | 78100460k | | | | |
| 18/08/2014 | 2014098780 | Factura Afecta Electrónica Nro 5739 Proveedor Rut: 0761569740 Sillon Dallas Sincro Con Cabecero | 18/08/2014 | 18/08/2014 | pesos | 109.141 | Euromob Ltda. | | | | 761569740 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100343 | Factura Afecta Electrónica Nro 1469849 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr. Christian Gonzalez (Mater | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 109.681 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 22/08/2014 | 2014100654 | Factura Afecta Electrónica Nro 1507096 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Rg 07-12 Dra. Jennifer Alcaino. (Materi | 22/08/2014 | 22/08/2014 | pesos | 111.217 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100347 | Factura Afecta Electrónica Nro 88079 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez. (Materi | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 111.860 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 29/08/2014 | 2014104699 | Factura Afecta Nro 993 Proveedor Rut: 0069291988 Compra De Articulos Deportivos Fin, Asuntos Estudiantiles | 29/08/2014 | 29/08/2014 | pesos | 112.455 | Guerrero Villarroel Ricardo | Guerrero | Villaroel | Ricardo | 69291988 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014095123 | Factura Afecta Nro 6599 Proveedor Rut: 0066969908 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende (Material De Computacion Y Laborat | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 114.930 | Araya Huerta Luis Gerardo | Araya | Huerta | Luis Gerardo | 66969908 | | | | |
| 18/08/2014 | 2014098982 | Factura Afecta Nro 1402 Proveedor Rut: 0039287080 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 18/08/2014 | 18/08/2014 | pesos | 116.316 | Onofri Klimpel Orietta Marta | | | | 39287080 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100000 | Factura Afecta Electrónica Nro 1506662 Proveedor Rut: 0806212008 Pago Con Proyecto Inach Rg 07-12 Dra. Jennifer Alcaino (Materia | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 116.520 | Merck S.A. | | | | 806212008 | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095423 | Factura Afecta Nro 93040 Proveedor Rut: 0781967904 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr Cristiuan Gonzalez. | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 117.039 | Tecnoimagen Ltda | | | | 781967904 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014100341 | Factura Afecta Electrónica Nro 88255 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Anillo Act 1114 Dr. Christian Gonzalez (Materia | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 117.203 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 26/08/2014 | 2014101514 | Factura Afecta Electrónica Nro 88309 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez. (Materi | 26/08/2014 | 26/08/2014 | pesos | 117.203 | Andes Import | | | | 773044600 | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095454 | Factura Afecta Nro 10256 Proveedor Rut: 0777301306 Retiro De Escombros Y Traslado De Instrumentos Fin. Mant. | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 119.000 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | | | | 777301306 | | | | |
| 18/08/2014 | 2014098782 | Factura Afecta Nro 10413 Proveedor Rut: 0777301306 Viajes Y Retiro De Escombros Fin. Infraestructura | 18/08/2014 | 18/08/2014 | pesos | 119.000 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | | | | 777301306 | | | | |
| 20/08/2014 | 2014099756 | Factura Afecta Nro 58709 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Anillo Act-1114 Dr. Christian Gonzalez.(Material De Laborat | 20/08/2014 | 20/08/2014 | pesos | 120.904 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 28/08/2014 | 2014103705 | Factura Afecta Electrónica Nro 33800839 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Cuenta De Telefono 2609013 /Factura Afecta Electrónica | 28/08/2014 | 28/08/2014 | pesos | 121.211 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 29/08/2014 | 2014104703 | Factura Afecta Electrónica Nro 131922 Proveedor Rut: 0796220600 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin, Pre Grado | 29/08/2014 | 29/08/2014 | pesos | 121.380 | Galenica S.A. | | | | 796220600 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014095125 | Factura Afecta Nro 263 Proveedor Rut: 0762827867 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Miguel Allende. (Material De Laboratorio) | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 121.618 | Tratam. Filtros Y Purific. De Agua Karen Ximena Mol Reyes Eirl | | | | 762827867 | | | | |
| 13/08/2014 | 2014098033 | Factura Afecta Electrónica Nro 1167712 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos | 13/08/2014 | 13/08/2014 | pesos | 121.946 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 28/08/2014 | 2014103776 | Factura Afecta Nro 93 Proveedor Rut: 0080772378 Consumo Para El Diploma Fin. Extension | 28/08/2014 | 28/08/2014 | pesos | 122.250 | Orellana B. Ivonne | | | | 80772378 | | | | |
| 21/08/2014 | 2014099999 | Factura Afecta Electrónica Nro 131 Proveedor Rut: 0762884887 Pago Con Proyecto Inach Rg 07-12 Dra. Jennifer Alcaino. (Material D | 21/08/2014 | 21/08/2014 | pesos | 123.022 | Laboratorio Labmed Ltda. | | | | 762884887 | | | | |
| 14/08/2014 | 2014098461 | Factura Afecta Nro 3763 Proveedor Rut: 0773845808 Compra De Cotonas Blancas Fin. Biologia | 14/08/2014 | 14/08/2014 | pesos | 124.831 | Fabrica De Ropa Angol Ltda. | | | | 773845808 | | | | |
| 11/08/2014 | 2014096869 | Factura Afecta Nro 3766 Proveedor Rut: 0773845808 Compra De Cotonas Fin. Biologia | 11/08/2014 | 11/08/2014 | pesos | 124.831 | Fabrica De Ropa Angol Ltda. | | | | 773845808 | | | | |
| 20/08/2014 | 2014099709 | Factura Afecta Nro 58993 Proveedor Rut: 0774539107 Pago Con Proyecto Inach Rg 07-12 Dra. Jennifer Alcaino. (Material De Laborato | 20/08/2014 | 20/08/2014 | pesos | 125.000 | Life Technologies Chile Spa | | | | 774539107 | | | | |
| 11/08/2014 | 2014096866 | Factura Afecta Nro 3908 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Oca/Factura Afecta Nro 3905 Proveedor Rut: 0126 | 11/08/2014 | 11/08/2014 | pesos | 147.560 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
| 28/08/2014 | 2014104033 | Factura Afecta Electrónica Nro 33732381 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Telefono 2729378 Fin Biotec/Factura Afecta Electrónica | 28/08/2014 | 28/08/2014 | pesos | 151.630 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 28/08/2014 | 2014103704 | Factura Afecta Electrónica Nro 33732381 Proveedor Rut: 0906350009 Cancela Telefono 2729378 Fin Biotec/Factura Afecta Electrónica | 28/08/2014 | 28/08/2014 | pesos | 172.819 | Telefonica Chile S.A | | | | 906350009 | | | | |
| 18/08/2014 | 2014098779 | Factura Afecta Nro 3907 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Biologia/Factura Afecta Nro 3910 Proveedor Rut: | 18/08/2014 | 18/08/2014 | pesos | 202.300 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095602 | Factura Afecta Electrónica Nro 1167710 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Virginio Arias 1388 /Factura Afecta Elec | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 202.426 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 29/08/2014 | 2014104732 | Factura Afecta Electrónica Nro 1221865 Proveedor Rut: 0957140009 Cancela Cuenta De Telefonia Local Fin. Serv. Basicos | 29/08/2014 | 29/08/2014 | pesos | 254.336 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 957140009 | | | | |
| 12/08/2014 | 2014097217 | Factura Afecta Electrónica Nro 1202525 Proveedor Rut: 0957140009 Telefonia Local Fin. Serevicios Basicos | 12/08/2014 | 12/08/2014 | pesos | 258.958 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 957140009 | | | | |
| 11/08/2014 | 2014096872 | Factura Afecta Electrónica Nro 1202604 Proveedor Rut: 0957140009 Cancela Servicio De Telefonia Privada | 11/08/2014 | 11/08/2014 | pesos | 269.160 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 957140009 | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095444 | Factura Afecta Electrónica Nro 12413383 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta Electricidad Virginio Arias 1388/Factura Afecta | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 273.857 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 29/08/2014 | 2014104733 | Factura Afecta Electrónica Nro 1221944 Proveedor Rut: 0957140009 Cancela Cuenta De Telefonia Privada Fin. Serv. Basicos | 29/08/2014 | 29/08/2014 | pesos | 306.411 | Claro Servicios Empresariales S.A. | | | | 957140009 | | | | |
| 28/08/2014 | 2014103778 | Factura Afecta Electrónica Nro 3628680 Proveedor Rut: 0968135201 Cancela Cuenta De Electricidad Borgoño 16150 | 28/08/2014 | 28/08/2014 | pesos | 359.381 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 968135201 | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095612 | Factura Afecta Nro 49914 Proveedor Rut: 0785677900 Compra De Combustible Mes De Junio 2014 | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 415.823 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 785677900 | | | | |
| 12/08/2014 | 2014097233 | Factura Afecta Nro 3912 Proveedor Rut: 0126530560 Arriendo De Fotocopiadora Fin. Centro De Ciencias Ambientales /Factura Afecta | 12/08/2014 | 12/08/2014 | pesos | 425.268 | Serrano Mancilla Claudio Andres | Serrano | Mancilla | Claudio Andrés | 126530560 | | | | |
| 12/08/2014 | 2014097221 | Factura Afecta Nro 1697047 Proveedor Rut: 096722460k Cancela Cuenta De Gas Fin. Servicios Basicos | 12/08/2014 | 12/08/2014 | pesos | 458.359 | Metrogas S.A. | | | | 96722460k | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095370 | Factura Afecta Nro 50067 Proveedor Rut: 0785677900 Cancela Compra De Combustible De Acuerdo A Financiamiento Adjunto | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 579.320 | Medina Y Jury Y Ca Ltda. | | | | 785677900 | | | | |
| 05/08/2014 | 2014094900 | Factura Afecta Electrónica Nro 3583463 Proveedor Rut: 0968135201 Cancela Cuenta De Electricidad Borgoño 16150 Fin. Servicios Ba | 05/08/2014 | 05/08/2014 | pesos | 623.033 | Chilquinta Energia S.A. | | | | 968135201 | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095445 | Factura Afecta Electrónica Nro 12481695 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Servicios Basicos | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 643.602 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 11/08/2014 | 2014096858 | Factura Afecta Electrónica Nro 12514390 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Encinas 3370 Fin. Servicios | 11/08/2014 | 11/08/2014 | pesos | 3.160.379 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 20/08/2014 | 2014099617 | Factura Afecta Electrónica Nro 1168354 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Premio Nobel 1601 | 20/08/2014 | 20/08/2014 | pesos | 6.592.443 | Aguas Andinas S.A. | | | | 618080005 | | | | |
| 11/08/2014 | 2014096874 | Factura Afecta Electrónica Nro 12505917 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | 11/08/2014 | 11/08/2014 | pesos | 16.689.137 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095619 | Doc.Pago #14022181 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Fin. Serv. Basicos | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 146.300 | Chilectra S.A | | | | 968005707 | | | | |
| 06/08/2014 | 2014095615 | Doc.Pago #14022184 Rut:0096130031 Gastos De Correos Fin. Correos | 06/08/2014 | 06/08/2014 | pesos | 19.200 | Villagra Muller Victor | | | | 96130031 | | | | |
| 26/08/2014 | 2014101385 | Doc.Pago #14024697 Rut:0760007390 Cancela Cuenta De Agua Borgoño 16150 Fin. Biologia | 26/08/2014 | 26/08/2014 | pesos | 43.740 | Esval S.A | | | | 760007390 | | | | |
| 28/08/2014 | 2014103574 | Doc.Pago #14025186 Rut:0970040005 Confección De Cheques Impresos | 28/08/2014 | 28/08/2014 | pesos | 441.511 | Banco De Chile | | | | 970040005 | | | | |